Como faturar novamente item de pedido de venda faturado em uma NF-e, mas estornado/devolvido por outra NF?Quando o item do pedido de venda é faturado na emissão de nota fiscal, seu estado muda automaticamente. A NF-e…Leia mais
“Não é possível gerar a movimentação de estoque, pois o estoque de origem é igual ao estoque de destino.” O que fazer?Essa mensagem é exibida quando o usuário tenta emitir ou receber uma nota fiscal onde, em um ou mais itens,…Leia mais
“Não é permitido excluir manualmente este tipo de lançamento”. Que fazer?Esta mensagem é exibida quando o usuário tenta excluir manualmente lançamentos contábeis gerados automaticamente pela emissão de NF, movimentação de…Leia mais
Ao baixar estoque de item que contém itens-filho, itens-neto, etc… estes são baixados automaticamente?A baixa de estoque do item fabricado não afeta os estoques dos seus insumos, mas a entrada no estoque do…Leia mais
Rejeição 877: Data de fabricação maior que a data de processamento – Como resolver?Ao emitir uma NF-e (Modelo 55) ou uma NFC-e (Modelo 65) e a “Data de Fabricação” do lote movimentado na…Leia mais
Rejeição 354: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria – Como resolver?Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a “Finalidade” diferente de devolução, e informado o grupo de devolução de…Leia mais
Novidades de outubro/23Novidades disponibilizadas em 25/10/2023 Criada configuração para gerar o Registro C191 (Informações do FCP) no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI). Para…Leia mais
Como preencher o valor da AFRMM nas NF-es de importação?AFRMM é a sigla para ‘Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante’, que consiste na taxa que incide sobre…Leia mais
Determinada operação fiscal não aparece para seleção em um pedido, proposta ou cotação. Que fazer?Existem alguns motivos para uma operação fiscal não aparecer para seleção em determinados documentos de venda ou compra, como, por…Leia mais
Os valores dos títulos baixados são diferentes do esperado. Que fazer?Se, na tela de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) ou a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”),…Leia mais
Rejeição 624: IE Destinatário não vinculada ao CPF – Como resolver?Este erro ocorre quando, ao emitir uma nota fiscal, a Inscrição Estadual informada não corresponde ao CPF do destinatário da…Leia mais
Por que o “Criado por” e o “Criado em” dos lançamentos e movimentações são alterados após o recálculo ou fechamento de estoque?A coluna “Criado por” nas telas do ERP MAXIPROD exibe o apelido do usuário criador do respectivo registro, enquanto a…Leia mais