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Como emitir nota fiscal sem gerar contas a receber?

Por padrão, algumas operações fiscais do ERP MAXIPROD estão parametrizadas para gerar títulos a receber quando é emitida uma NF. Essa configuração é uma propriedade dos itens da nota fiscal.

Para não gerar títulos a receber na emissão de uma nota fiscal:

1) Entre na tela de edição dos itens da NF. Para isso, clique no ícone do lápis na grade de produtos e serviços.

2) Na edição dos itens, expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.

3) Clique para “Salvar” a edição do item de NF. Para acessar a edição do próximo item, clique no botão verde “Salvar e próximo”.

4) Na seção “Cobrança” da NF, localize o campo “Forma de pagamento”, e selecione a opção “Outros”.

5) Para configurar a operação fiscal de forma a não gerar contas a receber:

a) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações Fiscais”.

b) Clique no ícone do lápis para editar a operação fiscal desejada.

c) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização do item da nota”.

d) Expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.

f) As próximas NFs criadas com esta operação fiscal terão os itens inicializados sem a opção “Com pagamento” marcada. Se a NF estiver em estado de “Digitação”, acesse o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.

Para mais informações, fale com o suporte.

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