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Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de destino

Para ter valores de ICMS dest, ICMS dest FCP e ICMS remet, normalmente o documento deve se enquadrar nas seguintes condições:

a) A operação deve ser interestadual

b) O destinatário deve ser não-contribuinte

c) A nota fiscal deve ser para consumidor final

Quando for emitida uma NF-e informando o grupo de ICMS para UF de destino, e for retornada a Rejeição 695, provavelmente está ocorrendo uma das seguintes situações:

  1. Operação Estadual ou com Exterior
  2. Operação com Consumidor Normal
  3. Operação com Contribuinte ou com Contribuinte Isento
  4. Operação de prestação de serviços
  5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001
  6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção

Operação Estadual ou com Exterior

Operações Estaduais iniciam com o dígito 5, enquanto operações com Exterior iniciam com o dígito 7. Ou seja, é necessário escolher uma operação fiscal que inicia com 6. Verifique o campo “Operação fiscal” da nota:

Operação com Consumidor Normal

Essa informação é configurada diretamente na nota fiscal, através do checkbox “Para consumidor final”:

Operação com Contribuinte ou com Contribuinte Isento

Verifique o campo “Inscrição estadual” no cadastro da empresa destinatária da NF-e:

Operação com combustível (comb) derivado de petróleo

Este código é cadastrado através do menu Itens > Cadastros > Códigos de produto da ANP.

Pode ser inserida diretamente no item da nota/pedido ou no cadastro do item: “Dados fiscais” > “Combustíveis”.

Na edição do item da nota/pedido:

No cadastro do item:

O que fazer se realmente os impostos ICMS dest, ICMS dest FCP e ICMS remet foram informados indevidamente?

Nesse caso, deve-se alterar a operação fiscal utilizada na emissão da Nota Fiscal para uma que não contenha os impostos (ICMS dest, ICMS dest FCP e ICMS remet):

Ou ainda, realizar a edição da Operação fiscal, retirando esses impostos:

1. Vá ao menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Operações fiscais”;

2. Na tela de operações fiscais, entre na edição da operação que está utilizando:

3. Acesse o menu “Inicialização dos impostos”, localize os impostos informados indevidamente ( ICMS dest, ICMS FCP dest e ICMS remet.), e, em seguida, remova-os da operação fiscal através do ícone “X”:

4. Após excluir os impostos da operação fiscal, abra a edição da NF rejeitada > Desfaça sua emissão > Acesse o menu Ações > “Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”:

5. Após esses passos, clique para emitir e enviar a nota novamente.