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Compras: fluxo geral

O processo de compras do ERP MAXIPROD permite controlar a aquisição de materiais e serviços desde a identificação da necessidade até o recebimento da nota fiscal, com integração entre compras, estoque, financeiro e contabilidade.

O fluxo principal é:

Solicitação de Compra → Pedido de Compra → Nota Fiscal Recebida

As etapas são integradas e podem ser relacionadas entre si, permitindo acompanhar a compra desde sua origem até o recebimento da nota fiscal.

Esta página mostra

Fluxo de compras

No fluxo de compras, uma necessidade é registrada por meio de uma Solicitação de Compra (SC). A solicitação pode ser analisada e aprovada antes de ser encaminhada para a área de compras ou suprimentos.

A partir da solicitação, podem ser realizadas cotações, seleção de fornecedores e a criação do Pedido de Compra (PC).

Após o fornecimento dos produtos ou serviços, a operação é registrada por meio da Nota Fiscal Recebida (NFR).

O fluxo pode ser representado da seguinte forma:

Solicitação de Compra → Pedido de Compra → Nota Fiscal Recebida

Solicitação de compra

A Solicitação de Compra é utilizada para registrar uma necessidade de aquisição de produtos ou serviços.

Ela pode ser criada manualmente ou gerada pelo MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais). Após sua criação, a solicitação pode passar por um processo de aprovação antes de ser encaminhada para a área de compras ou suprimentos.

Para mais informações, consulte Solicitações de compra.

Pedido de compra

A partir da solicitação aprovada, a área de compras pode realizar as cotações, selecionar o fornecedor e criar o Pedido de Compra.

O pedido formaliza a compra, contendo as informações dos itens, quantidades, preços, condições de pagamento e fornecedor.

Depois de aprovado, o pedido pode ser enviado ao fornecedor pelo botão “Enviar e-mail”. O endereço utilizado é obtido a partir dos dados cadastrados para o fornecedor.

Para mais informações, consulte Pedidos de compra e como enviar pedido de compra por e-mail.

Nota fiscal recebida

Após o fornecimento dos produtos ou serviços, a compra é registrada por meio da Nota Fiscal Recebida.

A NFR pode ser criada a partir do pedido de compra ou pela importação do XML da NF-e. No recebimento, o ERP MAXIPROD realiza os procedimentos correspondentes à operação, como a movimentação do estoque, a geração dos títulos financeiros e os lançamentos contábeis, conforme as configurações da empresa.

Para mais informações, consulte Notas fiscais recebidas.

Quando o recebimento for parcial, é possível registrar apenas parte das quantidades do pedido. Consulte Como receber parcialmente pedidos de compra?“.

Outras formas de realizar uma compra

O fluxo apresentado anteriormente é uma forma estruturada de realizar uma compra. O ERP MAXIPROD também permite iniciar o processo diretamente em outras etapas. Sendo elas:

Compra direta por pedido de compra

É possível criar diretamente um Pedido de Compra, sem uma Solicitação de Compra prévia.

Essa alternativa pode ser interessante para empresas menores ou para situações em que o processo de compras é mais simples e não exige uma etapa formal de solicitação.

Nesse caso, o fluxo pode ser:

Pedido de Compra → Nota Fiscal Recebida

Para mais informações, consulte Pedidos de compra.

Compra direta pela nota fiscal recebida

Também é possível registrar uma compra diretamente por meio de uma Nota Fiscal Recebida, sem que tenha sido criado anteriormente um Pedido de Compra.

Essa alternativa pode ser utilizada quando a empresa deseja registrar diretamente o documento fiscal e os efeitos correspondentes no estoque, financeiro e contabilidade.

Para mais informações, consulte Notas fiscais recebidas.

Compra a partir de cotação

Também é possível utilizar o processo de cotação de compra para comparar propostas de diferentes fornecedores antes de gerar o Pedido de Compra.

A cotação pode ser utilizada a partir de uma Solicitação de Compra e é especialmente útil quando a empresa possui procedimentos estruturados para seleção de fornecedores.

Para mais informações, consulte Cotações de compra.

Integração com o fluxo de caixa

O processo de compras possui integração com o financeiro.

Ao aprovar um Pedido de Compra, podem ser geradas previsões de pagamento de acordo com a condição de pagamento informada. Essas previsões são consideradas no Fluxo de Caixa.

Quando a Nota Fiscal Recebida é registrada, os valores correspondentes passam a representar os compromissos financeiros efetivos, conforme o processo de Contas a Pagar.

Para mais informações, consulte Como fazer previsões de pagamento a partir de pedidos de compra?.

Reservas

Se os itens da Solicitação de Compra ou do Pedido de Compra estiverem reservados para um Pedido de Venda ou uma Ordem de Produção, a reserva é mantida durante o recebimento e a estocagem.

Assim, quando o material é recebido, a quantidade correspondente permanece reservada para a finalidade definida.

Veja mais informações em Reservas de material.

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