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Como apagar um item ou pedido de venda referenciado por uma NF?

Para excluir um pedido de venda ou item de pedido referenciado por uma nota fiscal, é necessário antes excluir essa referência.

Verifique primeiro se o pedido de venda precisa mesmo ser excluído, ou se poderia, por exemplo, ser cancelado. Um pedido de venda cancelado se assemelha a um pedido excluído.

Nesta página, são mostradas três ações:

Para cancelar um pedido de venda:

1) Mantenha-o no estado Aprovado.

2) Entre na edição clicando no ícone do lápis do pedido de venda.

3) Clique no menu “Ações” > “Cancelar pedido”.

Antes de excluir um item de pedido de venda, considere a opção de torná-lo “Faturado”. Itens no estado “Faturado” não são considerados ao faturar o pedido de venda.

Para torná-lo “Faturado”:

1) Entre na edição, clicando no ícone do lápis do pedido de venda.

2) Selecione o item, tornando a linha amarelada.

3) Clique no menu “Ações” > “Concluir item do pedido”.

Para excluir pedido de venda ou um item do pedido:

1) Selecione as NFs relacionadas com o item ou pedido, entrando na edição pelo ícone do lápis do pedido de venda.

2) Na grade de itens do pedido de venda, a coluna “NF” mostra as NFs vinculadas aos itens do pedido de venda.

3) Clique na edição pelo ícone do lápis da NF, conforme mostra o exemplo da NF 3049.

4) Se a NF já estiver emitida, é necessário desfazer a emissão.

5) Com a NF em digitação, a coluna “Pedido de venda” da grade mostra os itens de pedido de venda atendidos pela NF.

6) Clique para editar pelo ícone do lápis o item da nota fiscal correspondente ao item do pedido de venda a excluir.

7) Na tela de edição do item da NF, expanda a opção “Informar pedido de venda”.

8) Deixe o campo “Pedido de venda” em branco, excluindo o vínculo.

9) Clique em “Salvar” e repita esse processo com cada item da nota relacionado a itens de pedidos de venda a excluir.