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Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte – como resolver?

Ao emitir uma NF-e para um destinatário cadastrado como “Não contribuinte” e, com o ICMS diferente da relação abaixo, é retornada a rejeição “600- CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

  • 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
  • 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
  • 300 – Imune;
  • 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
  • 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exceções à regra:

  • A regra de validação 600 não se aplica a NF-e de entrada;
  • A regra de validação 600 não se aplica a operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913);
  • A regra de validação 600 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016;

Regra de validação da Sefaz:

Como resolver?

Geralmente, o erro está no cadastro do destinatário, onde a opção selecionada em “Inscrição estadual” é “Não-contribuinte”, mas, o destinatário é contribuinte. A consulta ao regime da empresa pode ser feita pelo SINTEGRA, veja como clicando aqui.

Após a consulta, há duas possibilidades:

A empresa é contribuinte

1) Corrija o cadastro da empresa selecionando a opção “Contribuinte“, e salve as alterações usando o botão verde “Salvar e fechar“.

2) A seguir, emita e envie novamente a NF.

A empresa não é contribuinte

1) O CSOSN do ICMS deve ser alterado para um dos mencionados no início desta página. Verifique qual deve ser o CSOSN utilizado na operação.

2) Após verificar, acesse a edição da NF e clique no ícone “lápis laranja” do item para abrir sua edição.

3) A seguir, clique no ícone “lápis laranja” do imposto ICMS.

4) Selecione o CSOSN correto no campo “CSOSN“.

Observação: pré-cadastrando essa configuração na Operação Fiscal, nas próximas vezes esse campo já virá preenchido corretamente. Para isso:

a) Na edição da NF, clique no ícone “lápis laranja” à esquerda da “Natureza da operação“.

b) É aberta a edição da Operação Fiscal. Clique na seção “Inicialização dos impostos”.

c) Clique no ícone “lápis laranja” do imposto ICMS.

d) Selecione o CSOSN do ICMS para operações com destinatário não-contribuinte e clique no botão verde “Salvar“.

e) A seguir, salve a operação fiscal através do botão verde “Salvar“.

5) Após selecionado o CSOSN no item da NF, clique no botão verde “Salvar“.

6) Salve o item clicando no botão cinza “Salvar e fechar” ou salve e passe para o item seguinte clicando no botão “Salvar e próximo“.

7) Após executar o processo para todos os itens da NF, emita e envie-a novamente.

Em caso de dúvida, fale com nosso suporte.

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